Una parte importante del proceso de facturación electrónica es la aceptación o rechazo de las facturas de proveedor.
👉 Índice:
1. Configure el buzón de recepción
Siga estos pasos:
1. Diríjase al menú de “Configuración”.
2. En el recuadro “Empresa”, seleccione la opción “Empresa”.
3. Ingrese un nombre de usuario en el campo “Buzón de correo”, este tendrá la terminación “@recepción.alegra.com” dada por el sistema.
4. Finalmente, haga clic en “Guardar” para aplicar los cambios.
2. Configure los consecutivos de recepción
Siga estos pasos:
1. Diríjase al menú de “Gastos” y, seleccione la opción “Recepción de comprobantes”.
2. En el recuadro “Consecutivos de recepción” haga clic en la opción “Configurar”.
3. Indique los diferentes consecutivos con los cuales va a enviar sus próximas respuestas a Hacienda.
4. Finalmente, haga clic en el botón “Guardar”.
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