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¿Cómo automatizar la creación de facturas de proveedor desde archivos XML en Alegra?

La automatización de la creación de facturas de proveedor desde archivos XML permite ahorrar tiempo y reducir errores en el ingreso de datos. Gracias a que el XML es un formato estructurado, Alegra puede interpretar y procesar la información de forma automática, facilitando una contabilidad más organizada y eficiente.

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👉 Índice

  1. 🤖 ¿Cómo crear facturas de proveedor de forma automática desde un XML?
  2. 🔄 ¿Cómo convertir XML a facturas de proveedor en Alegra?
  3. 📥 ¿Cómo cargar automáticamente la información de facturas de proveedor al Buzón?

1. 🤖 ¿Cómo crear facturas de proveedor de forma automática desde un XML?

Sigue estos pasos:

1. Dirígete a Gastos > Facturas de proveedores y haz clic en + Nueva factura de compra desde XML.

2. Selecciona el archivo XML y haz clic en Adjuntar.

3. Verifica la información cargada automáticamente y haz clic en Guardar.

📍 Nota: Al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.

🎥 Observa:

Nueva FV desde FC

Arriba Índice HC

2. 🔄 ¿Cómo convertir XML a facturas de proveedor en Alegra?

Sigue estos pasos:

1. Dirígete a Gastos > Facturas de proveedores.

2. En Facturas recibidas en tu buzón, ubica la factura y haz clic en Convertir a factura de proveedor en la columna Acciones.

3. Verifica la información y haz clic en Guardar.

📍 Nota: al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.

🎥 Observa:

Nueva FC desde FC-MEX

Arriba Índice HC

3. 📥 ¿Cómo cargar automáticamente la información de facturas de proveedor al Buzón?

Sigue estos pasos:

1. Dirígete a Contabilidad > Administrador XML > Buzón de correo para CFDIs.

2. Ubica la factura del proveedor y haz clic en Convertir a factura de proveedor en la columna Acciones.

3. Verifica la información y haz clic en Guardar.

📍 Nota: Al registrar un proveedor o ítem por primera vez, debes seleccionarlo manualmente para que Alegra lo asocie automáticamente en futuras facturas.

🎥 Observa:

Nueva FV desde Administrador_MEX

📢 Importante: Una vez que guardes manualmente la primera factura de compra de cada proveedor, en la siguiente creación, el sistema de forma automática se asociará:

  • Ítems de venta
  • Cuentas contables
  • Impuestos 
  • Descuentos
  • Precio
  • Cantidad

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